Función Principal:
Asegurar y fortalecer el sistema de control interno tecnológico del Banco, garantizando el cumplimiento de políticas, normativas y estándares institucionales. El rol gestiona controles, evidencias, hallazgos y planes de acción, actuando como enlace entre TI, Riesgo y Auditoría y apoya el monitoreo del desempeño mediante indicadores y reportes promoviendo una gestión preventiva, trazable y de mejora continua.
Requisitos
Formación profesional a nivel Licenciatura en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial Administración, Auditoría, Contaduría o campos relacionados.
Formación complementaria en auditoría de sistemas, control interno, cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, seguridad de la información o gobierno de TI (deseable).
Certificaciones o cursos de especialización en COBIT, CISA, ISO 27001, COSO, ISO 31000, ITIL u otros relacionados con auditoría, control, riesgos y gestión de TI (deseable).
Formación, certificación o experiencia en Power BI, análisis de datos, reportería o visualización de información (deseable).
Experiencia mínima de 4 años en control interno de TI, auditoría tecnológica, cumplimiento, gestión de riesgos, aseguramiento o gobierno de TI.
Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias, gestión de hallazgos, diseño de matrices de control y seguimiento de planes de acción.
Conocimiento en control interno tecnológico, gestión de cumplimiento, auditoría de TI, gestión de evidencias, matrices de riesgo y control, seguimiento de hallazgos y aseguramiento.
Conocimiento en COBIT 2019, ISO 27001, ITIL, COSO, ISO 31000, normativa bancaria aplicable, seguridad de la información, privacidad y continuidad.
Conocimiento de procesos tecnológicos, operación de servicios, gestión de incidentes, cambios, disponibilidad, capacidad, proveedores y controles de seguridad.
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